Постановление Администрации Шимского муниципального района от 19.01.2024 № 58 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района»»

Наименование:Постановление Администрации Шимского муниципального района от 19.01.2024 № 58 "О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района»"
Дата:19.01.2024
Cкачать: ms-word

Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2024 № 58

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях уточнения сумм и видов расходов Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 31.10.2022 № 1280(далее Программа):

1.1. Изложить пункты 5-7 паспорта Программы в редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

1. Цель: Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Шимского муниципального района
1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Шимского муниципального района
1.1.1 Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже1 II II II II II
1.1.2

Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)2

да

да

да

да

да

1.1.3

Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)

да

да

да

да

да

1.1.4

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1.1.5

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

1.1.6

Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)3

да

да

да

да

да

1.1.7

Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее

98

98

98

97

97

1.1.8

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района(тыс. руб.)

0

0

0

0

0

1.1.9

Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более

7,0 7,0 7,0 6,0 6,0
1.1.10

Своевременность предоставления бюджетной отчетности в департамент финансов Новгородской области об исполнении бюджета (да/нет)4

да

да

да

да

да

1.1.11

Доля возмещенных средств бюджета, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок в год, (%), не менее5

90

90

90

95

95

1.2 Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов поселений
1.2.1

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет)

да

да

да

да

да

1.2.2

Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз)

3,95

3,90

3,90

3,85

3,85

1.2.3

Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее

100

100

100

100

100

1.2.4.

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет)

да

да

да

да

да

1.3

Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Шимского муниципального района

1.3.1

Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района(отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более

53 53 53 50 50
1.3.2

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более

50,0 50,0 50,0 49,0 49,0
1.3.3

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в пересчете на контингент)(%), не менее

106,5 106,5 106,5 106,0 106,0
1.3.4

Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района(%), не менее

85 85 85 87 87
1.3.5

Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет)

да да да да да
1.3.6

Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)

да да да да да
1.3.7 Доля автоматизированных рабочих мест в комитете, с лицензионным обслуживанием программ, не менее 100(%) 100 100 100 100 100
1.3.8

Количество служащих, муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в семинаре в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

2

1

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет муниципального района

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

6

2022

15 633,4

300,0

8 973,1

24 906,5

2023

13 095,0

345,2

6 076,3

19516,5

2024

12 152,3

360,7

5 969,4

18 482,4

2025

11 548,7

373,4

5 993,4

17 915,5

2026

13 065,9

7658,4

20 724,3

Всего:

65 495,3

1 379,3

34 670,6

101 545,2

».

1.2 Изложить раздел V Программы в редакции:

«V. Мероприятия муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района»

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)

Источник финансирования

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Шимского муниципального района

1.1.

Реализация подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в муниципальном районе»

комитет

2022-2026 годы

1.1.1 — 1.1.11

областной бюджет, бюджет муниципального района

5168,7

5783.5

5782.6

5786.7

6557,2

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов поселений
2.1.

Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района»

комитет

2022-2026 годы

1.2.1 — 1.2.4

федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального района

19556,6

13474,0

12500,8

11909,9 13928,1
3.

Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Шимского муниципального района

3.1.

Реализация подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района»

комитет;

управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального района

2022-2026 годы

1.3.1 — 1.3.8

областной бюджет, бюджет муниципального района

181,2

259,0

199,0

218,9

239,0

».

1.3. Изложить пункты 2-4 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района» раздела VI Программы в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

1.

Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района

1.1

Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)

да

да

да

да

да

1.2

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2. Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района
2.1

Доля условно-утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

2.2

Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)6

да

да

да

да

да

3. Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности
3.1

Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки дминистерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже7

II II II II II
3.2

Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)8

да

да

да

да

да

3.3

Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее

98

98

98

97

97

3.4

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района (тыс. руб.)

0

0

0

0

0

3.5

Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальногорайона) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более

7,0

7,0

7,0

6,0 6,0
3.6

Своевременность предоставления бюджетной отчетности в министерство финансов Новгородской области об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)9

да да да

да

да

4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района
4.1

Доля возмещенных средств бюджета, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок в год, (%), не менее

90

90

90

95

95

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет муниципального района

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

6

2022

231,9

4 936,8

5 168,7

2023

12,2

5 771,3

5 783,5

2024

12,2

5 770,4

5 782,6

2025

12,2

5 774,5

5 786,7

2026

13,8

6543,4

6557,2

Всего:

282,3

28 796,4

29078,7

».

1.4. Изложить мероприятия паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района»» раздела VI Программы в редакции:

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Шимского муниципального района
1.1

Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района

комитет

2022-2026 годы

1.1
1.1.1

Ведение муниципальной долговой книги муниципального района, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах

комитет

2022-2026 годы

1.1
1.1.2

Перечисление денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района

комитет

2022-2026 годы

1.1 бюджет муниципального района

5,3

5,2

4,3

5,2

2,5

1.2

Формирование программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий муниципального района, и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период

комитет

2022-2026 годы

1.2
1.2.1

Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям муниципального района) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода

комитет

2022-2026 годы

1.2
2. Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района
2.1

Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

комитет 2022-2026 годы 2.1, 2.2
2.1.1

Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

комитет 2022-2026 годы 2.1, 2.2
2.1.2

Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде

комитет 2022-2026 годы 2.1, 2.2
2.1.3

Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период

комитет 2022-2026 годы 2.1, 2.2
2.1.4

Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

комитет

2022-2026 годы

2.1, 2.2
3.

Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности

3.1

Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году

комитет

2022-2026 годы

3.1 — 3.6
3.1.1

Составление и ведение сводной бюджетной росписи, кассового плана бюджета муниципального района

комитет

2022-2026 годы

3.1 — 3.6
3.1.2

Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Думы о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период

комитет

2022-2026 годы

3.1 — 3.6
3.2

Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района, а также подготовки проекта решения об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год

комитет

2022-2026 годы

3.6
3.2.1

Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год

комитет

2022-2026 годы

3.6
3.2.2

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района

комитет

2022-2026 годы

3.2, 3.6
3.2.3

Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами

комитет

2022-2026 годы

3.2
4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района
4.1

Осуществление внутреннего финансового контроля, в том числе:

комитет

2022-2026 годы

4.1
4.1.1

Контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений

комитет

2022-2026 годы

4.1
4.1.2

Контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального района, формирование доходов и осуществление расходов бюджета муниципального района при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств бюджета муниципального района, муниципальных контрактов

комитет

2022-2026 годы

4.1
4.1.3 Контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального района, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов. комитет

2022-2026 годы

4.1
4.1.4 Контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета муниципального района), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета муниципального района комитет

2022-2026 годы

4.1
4.1.5

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

комитет

2022-2026 годы

4.1
4.1.6

Осуществление контроля в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Шимского муниципального района и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории района, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд Шимского муниципального района и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Шимского муниципального района

комитет

2022-2026 годы

4.1
5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
5.1

Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета

комитет

2022-2026 годы

1.1 — 4.1 бюджет муниципального района

4931,5

5766,1

5766,1

5769,3

6540,9

областной бюджет

231,9

12,2

12,2

12,2

13,8

5.2

Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа

комитет

2022-2026 годы

1.1 — 4.1

»


1.5. Изложить пункты 2-4 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района» раздела VII Программы в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения целевого показателя

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

1 Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
1.1

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет)

да

да

да

да

да

1.2

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(да/нет)

да

да

да

да

да

2 Задача 2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
2.1

Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз)

3,95

3,90

3,90

3,85

3,85

3 Задача 3. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
3.1

Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее

100

100

100

100

100

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет муниципального района

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

6

2022

15 383,5

300,0

3 873,1

19 556,6

2023

13 082,8

345,2

46,0

13 474,0

2024

12 140,1

360,7

12 500,8

2025

11 536,5

373,4

11 909,9

2026

13 052,1

876,0

13 928,1

Всего:

65 195,0

1 379,3

4 795,1

71 369,4

».

1.6. Изложить мероприятия паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района» раздела VII Программы в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района»

п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпро-граммы) Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2022

2023

2024

2025

2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

1. Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
1.1 Предоставление дотаций на сбалансированность поселений комитет 2022-2026 годы 1.1-1.2
2. Задача 2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
2.1 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений комитет 2022-2026 годы 1.1-1.2 областной

бюджет

15195,6 12885,9 11943,2 11339,6

12634.2

3. Задача 3. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
3.1 Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий поселений, в том числе комитет 2022-2026 годы 3.1
3.1.1 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты комитет 2022-2026 годы 3.1 федеральный бюджет 300,0 345,2 360,7 373,4
3.1.2. на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области комитет 2022-2026

годы

3.1 областной бюджет 187,9 196,9 196,9 196,9 417,9
3.2 Предоставление субсидий бюджетам поселений комитет 2022-2026 годы 3.1
3.3 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений комитет 2022-2026 годы 3.1 бюджет муниципального района 3873,1 46,0 876,0

».

1.7. Изложить пункты 2-4 паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» раздела VIII Программы в редакции:

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1

Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района(отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более

53 53 53 50

50

1.2

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более

50,0

50,0

50,0

49,0

49,0

1.3

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее

106,5 106,5 106,5 106,0 106,0
2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1

Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района(%), не менее

85

85

85

87

87

2.2

Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ муниципального района (да/нет)

да да да да да
2.3

Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта о бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)

да

да да

да

да

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3.1 Доля автоматизированных рабочих мест в комитете, с лицензионным обслуживанием программ, не менее 100(%) 100 100 100 100 100
4. Задача 4. Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1

Количество служащих, муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в семинаре в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

2

1

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

6

2022

181,2

181,2

2023

259,0

259,0

2024

199,0

199,0

2025

218,9

218,9

2026

239,0

239,0

Всего:

858,1

858,1

».

1.6. Изложить мероприятия паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» раздела VIII Программы в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района»

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

1.1

Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района

комитет

2022-2026 годы

1.1- 1.3
1.2

Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района

2022-2026 годы

1.3
1.3

Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством

комитет

2022-2026 годы

1.3
2. Задача 2. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1

Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ

комитет

2022-2026 годы

2.1 – 2.3
2.2

Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме

комитет

2022-2026 годы

2.1 – 2.3
2.3

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района

2022-2026 годы

2.1 – 2.3
3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3.1

Лицензионное сопровождение программных продуктов, установленных в комитете

комитет

2022-2026 годы

3.1 бюджет муниципального района

163,2

256,0

199,0

218,9

239,0

3.2

Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами

комитет

2022-2026 годы

3.1
4. Задача 4. Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1

Организация профессиональной подготовки, курсов повышения квалификации и участие в семинарах муниципальных служащих, служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

комитет, Администрация муниципального района, муниципальные учреждения

2022-2026 годы

4.1 областной бюджет

18,0

3,0

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шимские вести» и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального района А.Ю. Шишкин

1 — определяется на основании рейтинга муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом департамента финансов Новгородской области от 31.03.11 №21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте департамента финансов Новгородской области (www. novkfo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2 — тот же

3 — определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4 — определяется на основании рейтинга муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом департамента финансов Новгородской области от 31.03.11 № 21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте департамента финансов Новгородской области (www.novkfo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 — определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год.

6 — определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации муниципального района о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7 — определяется на основании рейтинга муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом департамента финансов Новгородской области от 31.03.11 №21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте департамента финансов Новгородской области (www. novkfo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8 — определяется на основании рейтинга муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом департамента финансов Новгородской области от 31.03.11 № 21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте департамента финансов Новгородской области (www. novkfo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9 — определяется на основании рейтинга муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом департамента финансов от 31.03.11 №21 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте департамента финансов Новгородской области (www.novkfo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».