Наименование: | Постановление от 20.02.2017 №153 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района на 2014-2020 годы" |
Дата: | 20.02.2017 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2017 № 153
р.п. Шимск
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района на 2014-2020 годы» |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях уточнения сумм и видов расходов Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 № 1560 (далее — Программа):
1.1. Дополнить графу 7 подпункта 1.3.2 пункта 5 паспорта Программы цифрой «106,5».
1.2. Дополнить графу 8 подпункта 1.3.2 пункта 5 паспорта Программы цифрой «106,5».
1.3. Дополнить графу 7 подпункта 1.3.3 пункта 5 паспорта Программы цифрой «85».
1.4. Дополнить графу 8 подпункта 1.3.3 пункта 5 паспорта Программы цифрой «85».
1.5. Дополнить графы 7,8 подпунктов1.3.2 и 1.3.3 пункта 5 паспорта Программы словами «да».
1.6. Изложить пункт 7 паспорта Программы в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год | Источник финансирования | ||||
областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2014 | 15,0 | 53272,3 | 53287,3 | ||
2015 | 16696,7 | 2475,5 | 3421,0 | 22593,2 | |
2016 | 11308,5 | 214,4 | 3486,0 | 15008,9 | |
2017 | 11713,8 | 221,8 | 4321,8 | 16257,4 | |
2018 | 9788,7 | 221,8 | 3971,3 | 13981,8 | |
2019 | 9642,6 | 221,8 | 3983,4 | 13847,8 | |
2020 | 11264,1 | 214,4 | 2874,6 | 14353,1 | |
Всего: | 70429,4 | 3569,7 | 75330,4 | 149329,5» |
1.7. Изложить раздел V паспорта Программы в редакции:
«V. Мероприятия муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района на 2014 – 2020 годы»
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |
2014 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Шимского муниципального района | |||||
1.1. | Реализация подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в муниципальном районе» | комитет | 2014-2020 | 1.1.1 — 1.1.13 | бюджет муниципального района | 3687,0 |
2. | Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований | |||||
2.1. | Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района» | комитет | 2014-2020 | 1.2.1 — 1.2.3 | бюджет муниципального района | 49455,7 |
3. | Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Шимского муниципального района | |||||
3.1. | Реализация подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» | комитет;
комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района |
2014-2016 | 1.3.1 — 1.3.6 | бюджет муниципального района | 144,6 |
Окончание таблицы
Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3330,4
|
3395,5 | 4221,7 | 3855,8 | 3855,1 | 2885,2 |
19119,2 | 11467,9 | 11925,6 | 10000,5 | 9854,4 | 11467,9 |
143,6 | 145,5 | 110,1 | 125,5 | 138,3 | -» |
1.8. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы раздела VI Программы в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год | Источник финансирования | ||||
областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2014 | 3687,0 | 3687,0 | |||
2015 | 9,8 | 3320,6 | 3330,4 | ||
2016 | 10,0 | 3385,5 | 3395,5 | ||
2017 | 10,0 | 4211,7 | 4221,7 | ||
2018 | 10,0 | 3845,8 | 3855,8 | ||
2019 | 10,0 | 3845,1 | 3855,1 | ||
2020 | 10,6 | 2874,6 | 2885,2 | ||
Всего: | 60,4 | 25170,3 | 25230,7» |
1.9. Заменить в графе 9 подпункта 1.1.2 пункта 1 Мероприятий подпрограммы раздела VI Программы цифру «264,1» на «273,0».
1.10. Заменить в графе 10 подпункта 1.1.2 пункта 1 Мероприятий подпрограммы раздела VI Программы цифру «2,6» на «366,6».
1.11. Заменить в графе 9 подпункта 5.1. пункта 5 Мероприятий подпрограммы раздела VI Программы цифру «3024,6» на «3112,5».
1.12. Заменить в графе 10 подпункта 5.1. пункта 5 Мероприятий подпрограммы раздела VI Программы цифру «2874,6» на «3845,1» и цифру «10,6» на 10,0».
1.8. Заменить в графе 11 подпункта 5.1. пункта 5 Мероприятий подпрограммы раздела VI Программы цифру «2874,6» на «3845,1» и цифру «10,6» на 10,0».
1.13. Заменить в графе 12 подпункта 5.1. пункта 5 Мероприятий подпрограммы раздела VI Программы цифру «2874,6» на «3845,1» и цифру «10,6» на 10,0».
1.14. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы раздела VII Программы в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год | Источник финансирования | ||||
областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2014 | 49455,7 | 49455,7 | |||
2015 | 16643,7 | 2475,5 | 19119,2 | ||
2016 | 11253,5 | 214,4 | 11467,9 | ||
2017 | 11703,8 | 221,8 | 11925,6 | ||
2018 | 9778,7 | 221,8 | 10000,5 | ||
2019 | 9632,6 | 221,8 | 9854,4 | ||
2020 | 11253,5 | 214,4 | 11467,9 | ||
Всего: | 70265,8 | 3569,7 | 49455,7 | 123291,2» |
1.15. Заменить в графе 10 подпункта 1.2 пункта 1 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «10926,1» на «11406,7».
1.16. Заменить в графе 11 подпункта 1.2 пункта 1 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «10926,1» на «9481,6».
1.17. Заменить в графе 12 подпункта 1.2 пункта 1 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «10926,1» на «9335,5».
1.18. Заменить в графе 10 подпункта 3.2.2 пункта 3 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «214,4» на «221,8».
1.19. Заменить в графе 11 подпункта 3.2.2 пункта 3 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «214,4» на «221,8».
1.20. Заменить в графе 12 подпункта 3.2.2 пункта 3 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «214,4» на «221,8».
1.21. Заменить в графе 10 подпункта 3.2.3 пункта 3 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «327,4» на «297,1».
1.22. Заменить в графе 11 подпункта 3.2.3 пункта 3 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «327,4» на «297,1».
1.23. Заменить в графе 12 подпункта 3.2.3 пункта 3 Мероприятий подпрограммы раздела VII Программы цифру «327,4» на «297,1».
1.24. Изложить раздел VIII Программы в редакции:
«VIII. Подпрограмма муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов
Шимского муниципального района»
Паспорт подпрограммы
- Исполнители подпрограммы:
- комитет;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района;
- Администрация муниципального района;
- Комитет по социальной защите населения Администрации муниципального района.
- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | ||||||||||||
1.1 | Доля Резервного фонда муниципального района в объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | — | — | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||
1.2 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района(отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
1.3 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 105,0 | 105,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | ||||||
2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||
2.1 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района(%), не менее | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
2.2 | Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ муниципального района (да/нет) | да | да | да | да | да | да | ||||||
2.3 | Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта о бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да | да | да | да | ||||||
3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | ||||||||||||
3.1 | Наличие действующего портала управления общественными финансами Новгородской области (да/нет) | — | да | да | да | да | да | ||||||
4. | Задача 3. Повышение качества управления муниципальными финансами | ||||||||||||
4.1 | Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%), не менее | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
5. | Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||
5.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
- Сроки реализации подпрограммы: 2014-2019 годы
- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год | Источник финансирования | ||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2014 | 15,0 | 129,6 | 144,6 | ||
2015 | 43,2 | 100,4 | 143,6 | ||
2016 | 45,0 | 100,5 | 145,5 | ||
2017 | 0,0 | 110,1 | 110,1 | ||
2018 | 0,0 | 125,5 | 125,5 | ||
2019 | 0,0 | 138,3 | 138,3 | ||
Всего: | 103,2 | 704,4 | 807,6 |
- Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Шимского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района увеличится с 84 % до 95 %;
- бюджет муниципального района, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре муниципальных программ Шимского муниципального района;
- уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) сократится с 55 % до 53 %.
Мероприятия подпрограммы |
«Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» |
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | ||||||||||||||||||
1.3 | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | комитет | 2014-2017 годы | 1.2, 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1.4 | Формирование долгосрочной бюджетной стратегии муниципального района | комитет | 2015 год | 1.1 – 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1.5 | Подготовка проекта муниципального нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета муниципального района | комитет | 2014 год | 1.1 – 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1.6 | Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального района и переданного в аренду, проведенной с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района | 2014 год | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1.7 | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района | 2014-2017 годы | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||
2.1 | Подготовка проекта решения Думы муниципального района, предусматривающего внесение изменений в бюджетный процесс в Шимском муниципальном районе в связи с переходом к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ | комитет | 2014 год | 2.1 – 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2.2 | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях обеспечения перехода к утверждению о бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ | комитет | 2014 год | 2.1 – 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2.3 | Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, начиная с 2015 года | комитет | 2014-2017 годы | 2.1 – 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2.4 | Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме | комитет | 2014-2017 годы | 2.1 – 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2.5 | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района | 2014 год | 2.1 – 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2.6 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района | 2015-2017 годы | 2.1 – 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | ||||||||||||||||||
3.1 | Приобретение технических средств для установки программного обеспечения, оплата услуг связи
|
комитет | 2014- 2017 годы | 3.1 | бюджет муниципального района | 37,6 | |||||||||||||
3.2 | Внедрение в комитете функциональных блоков по автоматизации процессов программно-целевого планирования бюджета, учета муниципальных заданий, формирования доходной части бюджета муниципального района, формирования расчетов по межбюджетным трансфертам, составления расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности | комитет | 2014 год | 3.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||
3.3 | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | комитет | 2014 год | 3.1 | бюджет муниципального района | 77,6 | 100,4 | 100.5 | 110,1 | 125,5 | 138,3 | ||||||||
3.4 | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | комитет | 2014 год | 3.1 | — | — | |||||||||||||
4. | Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | ||||||||||||||||||
4.1 | Внесение изменений в методику проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами | комитет | 2014 год | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
5. | Задача 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||||||||
5.1 | Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | комитет, Администрация муниципального района, комитет по социальной защите населения Администрации муниципального района | 2014-2016 годы | 5.1 | бюджет муниципального района
областной бюджет |
14,4
15,0 |
43,2 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0» |
||||||||
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович