Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.02.2022 № 123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»

Наименование:Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.02.2022 № 123 "О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
Дата:10.02.2022

Администрация Шимского

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

от 10.02.2022 № 123

р.п. Шимск

 

О внесении изменений в муниципальную программу

«Управление муниципальными финансами

в Шимском городском поселении»

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации муниципального района
от 23.12.2016 № 584, Перечнем муниципальных программ Шимского городского поселения, утверждённым распоряжением Администрации Шимского муниципального района от 28.10.2021 № 274-рг Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района
    от 12.10.2018 № 1293 (далее — Программа):

1.1. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы в редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

п/п

Цели, задачи

муниципальной

программы,

наименование и

единица измерения

целевого показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Цель. Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Шимского
городского поселения
 
1.1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Шимского городского поселения  
1.1.1 Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района за
отчетный период
(степень), не ниже[1]
I I I I I I  
1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по
результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период, (да/нет)[2]
да да да да да да  
1.1.3 Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам
городского поселения в отчетном финансовом году, (да/нет)
да да да да да да  
1.1.4 Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета городского
поселения на первый и второй год
планового периода (%), не менее
2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
1.1.5 Соблюдение установленных бюджетным
законодательством
требований и сроков
составления проекта бюджета городского поселения, прогноза
основных характеристик бюджета городского
поселения на очередной финансовый год и плановый период, (да/нет)[3]
да да да да да да  
1.1.6 Исполнение бюджета
городского поселения по доходам без учета
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
96 97 98 98 98 98  
1.1.7 Отношение дефицита бюджета городского поселения (за вычетом объема снижения
остатков средств на
счетах по учету средств бюджета городского
поселения и объема
поступлений от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в
собственности городского поселения) к общему годовому объему
доходов бюджета городского поселения без
учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более
9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0  
1.1.8 Соблюдение установленных бюджетным
законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой
отчетности об исполнении бюджета городского
поселения в комитет финансов муниципального района, (да/нет)
да да да да да да  
1.2. Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности
использования бюджетных средств Шимского городского
поселения
 
1.2.1 Размер резервного
фонда городского поселения в общем объеме расходов бюджета
городского поселения (%), не более
3 3 3 3 3 3  
1.2.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному
(в пересчете на контингент) (%), не менее
105,5 106,0 106,5 106,5 106,5 106,5  
1.2.3 Удельный вес расходов бюджета городского
поселения, формируемых в рамках программ городского поселения, в общем объеме расходов бюджета городского
поселения (%), не менее
95 95 96 96 96 96  
1.2.4 Наличие утвержденных расходов бюджета
городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, (да/нет)
да да да да да да  
1.2.5 Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского
поселения и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме, (да/нет)
да да да да да да  
1.2.6 Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами, (да/нет) да да да да да да »

1.2. Изложить пункт 6 «Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы» паспорта Программы в редакции:

«6. «Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы».

1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» паспорта Программы в редакции:

 

 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы в целом и по годам реализации
(тыс. рублей):

Год Источник финансирования  
Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет

муниципального района

Бюджет городского поселения Внебюджетные средства Всего  
1 2 3 4 5 6 7  
2019 20,0 20,0  
2020 58,7 58,7  
2021 24,2 24,2  
2022 29,3 29,3  
2023 32,2 32,2  
2024 35,5 35,5  
Всего: 199,9 199,9 »

1.4 Изложить раздел I «Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы» пункта 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы в редакции:

«Бюджетно-финансовая система городского поселения развивается в условиях нестабильного социально-экономического положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. Современная система управления муниципальными финансами городского поселения сложилась в результате определённой работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной, налоговой политики городского поселения, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Шимском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Шимского городского поселения
от 15 декабря 2016 года № 76.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского поселения является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета городского поселения, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств городского поселения.

Основным направлением в области повышения доходного потенциала бюджета городского поселения является снижение задолженности по платежам в бюджет.

В Администрации Шимского муниципального района создана и активно работает межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации «теневой заработной платы и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета муниципального района и внебюджетные фонды. На заседания комиссии приглашаются организации, индивидуальные предприниматели, физические лица для объяснения причин не перечисления или снижения объёмов налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

В рамках текущего контроля осуществляется ежемесячный, ежеквартальный анализ налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения, проверяется достоверность предоставляемых сведений, анализ выполнения плановых показателей. Проводится работа по сокращению недоимки.

Совместно с отделом Управления Росреестра по Новгородской области, согласно планам проведения проверок соблюдения земельного законодательства, осуществляется контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.

По бюджету городского поселения рост общих объемов налоговых и неналоговых доходов по отношению к предыдущим годам составил:
в 2018 году – 120,1 %, в 2019 году – 120,1 %.

Наименование

показателя

Отчетный период
2018 2019
тыс. рублей доля в

общем

объеме налоговых и

неналоговых доходов, %

тыс. рублей доля в

общем

объеме

налоговых и неналоговых доходов, %

Налог на доходы физических лиц 5893,3 35,3 6280,7 31,3
Налоги на имущество 4764,7 28,6 5795,8 28,9
Налоги на совокупный доход 73,6 0,4 217,5 1,1
Прочие налоговые доходы 856,6 5,1 1217,0 6,1
Неналоговые доходы 5099,3 30,6 6538,1 32,6
ИТОГО 16687,5 100,0 20049,1 100,0

Основная работа по развитию информационной системы управления муниципальными финансами Шимского городского поселения сосредоточена на автоматизацию процедур сбора и составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных систем в деятельность органов местного самоуправления позволяет повысить достоверность представляемых отчетных данных, сократить временные и финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ к информации всех заинтересованных лиц.

Несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения.

Одной из основных таких задач, связанных с дальнейшим повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является формирование бюджета городского поселения в рамках муниципальных программ. Для этого подготовлена соответствующая нормативная правовая база, обеспечивающая разработку и последующее утверждение муниципальных программ. Объем расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ ежегодно увеличивается.

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета городского поселения и обеспечения исполнения бюджетного процесса Шимского городского поселения в условиях непрерывного изменения требований бюджетного законодательства».

1.5. Изложить раздел V Программы «Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» в редакции:

 

 

«V. Мероприятия муниципальной программы
«Управление
муниципальными финансами в Шимском городском поселении»

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок

реализации

Целевой показатель (номер целевого

показателя из паспорта муниципальной программы)

Источник

финансирования

Объём финансирования по годам

(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Реализация
подпрограммы

«Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении»

комитет 2019-2024 годы 1.1.1 — 1.1.8 0 0 0 0 0 0
2. Реализация
подпрограммы

«Повышение
эффективности бюджетных
расходов
Шимского
городского
поселения»

комитет;

комитет по управлению     муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района

2019-2024 годы 1.2.1 — 1.2.6 Бюджет

городского

поселения

20,0 58,7 24,2 29,3 32,2 35,5


1.6. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» раздела VI Программы «Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п/п Задачи подпрограммы,

наименование и единица измерения целевого

показателя

Значение целевого показателя

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Организация планирования бюджета Шимского городского поселения и обеспечение исполнения долговых обязательств
1.1 Отсутствие задолженности (просроченной задолженности) по муниципальным долговым обязательствам городского поселения в
отчетном финансовом году, (да/нет)
да да да да да да
1.2 Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, (да/нет) да да да да да да
2. Задача 2. Организация исполнения бюджета Шимского городского поселения и составление отчетности
2.1 Уровень качества управления муниципальными
финансами по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района за отчётный период (степень), не ниже
I I I 1 I I
2.2 Доля условно утвержденных расходов в общем
объеме расходов бюджета городского поселения на первый и второй год планового периода (%), не менее
2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2.3 Исполнение бюджета
городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
96 97 98 98 98 98
2.4 Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой
отчётности об исполнении бюджета городского поселения в комитет финансов муниципального района, (да/нет)
да да да да да да
3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета
Шимского городского поселения
3.1 Отсутствие нарушений
требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета
финансов Администрации   муниципального района) за отчетный период (да/нет)[4]
да да да да да да
3.2 Отношение дефицита бюджета городского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области) к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0

____________________________________

[1] -определяется на основании рейтинга городского и сельских поселений по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом комитета финансов
Администрации Шимского муниципального района от 31.03.11 № 21 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района (шимский.рф.) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

[1] — определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год.

[1] — определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год.

 

1.7 Изложить пункт 3 «Сроки реализации подпрограммы: 2019- 2023 годы» раздела VI Программы в редакции:

«3. «Сроки реализации подпрограммы: 2019-2024 годы».

1.8 Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» раздела VI Программы «Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Год Источник финансирования  
Федеральный бюджет

 

Областной бюджет

 

 

 

 

Бюджет муниципального района Бюджет

городского

поселения

Внебюджетные средства Всего  
1 2 3 4 5 6 7  
2019 0  
2020 0  
2021 0  
2022 0  
2023 0  
2024 0  
Всего: 0 »

1.9. Изложить «Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» раздела VI Программы в редакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  «Мероприятия подпрограммы

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,
управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении»

 
№ п/п Наименование

мероприятия

Исполнитель Срок

реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) Источник финансирования Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

 
2019 год 2020 год 2021 год 2022

год

2023

год

2024 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Задача 1. Организация планирования бюджета Шимского городского поселения и обеспечение исполнения
долговых обязательств
 
1.1 Обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения комитет 2019-2024 годы 1.1  
1.1.1 Ведение муниципальной долговой книги городского поселения, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальной долговой книге комитет 2019-2024 годы 1.1  
1.1.2 Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга  городского поселения комитет 2019-2024 годы 1.1  
1.2 Формирование
программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского поселения
комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.2.1 Определение верхнего предела муниципального долга городского поселения (в том числе по муниципальным
гарантиям городского поселения) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода
комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.2.2 Формирование программы муниципальных гарантий городского поселения и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.3. Организация подготовки и составление
проекта бюджета
городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период
комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.3.1 Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения на очередной финансовый год и плановый период комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.3.2 Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям
доходов в бюджет
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде
комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.3.3. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета
городского поселения о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период
комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.3.4 Составление проекта решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению  на Совет депутатов Шимского городского поселения одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения комитет 2019-2024 годы 1.2  
1.3.5 Составление прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый            период комитет 2019-2024 годы 2.1. — 2.3  
1.3.6. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период комитет 2019-2024 годы 2.1. — 2.3        
2. Задача 2. Организация исполнения бюджета Шимского городского поселения и составление отчетности  
2.1 Организация исполнения бюджета городского поселения в текущем финансовом году комитет 2019-2024 годы 2.1. -2.4  
2.1.1 Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения комитет 2019-2024 годы 2.1.- 2.4  
2.1.2 Составление и ведение кассового плана бюджета городского поселения комитет 2019-2024 годы 2.1.- 2.4  
2.1.3 Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения о бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период комитет 2019-2024 годы 2.1.- 2.4  
2.1.4 Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности городского поселения об исполнении бюджета городского поселения комитет 2019-2024 годы 2.1.- 2.4  
2.1.5 Подготовка проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год

 

 

комитет 2019-2024 годы 2.1.-2.4  
2.1.6 Организация и проведение публичных слушаний по годовому
отчету об исполнении бюджета городского поселения за отчетный                  финансовый год
комитет 2019-2024

годы

2.1.-2.4  
2.1.7 Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами комитет 2019-2024 годы 2.1  
3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета Шимского городского поселения  
3.1 Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета городского поселения комитет 2019-2024 годы 3.1 — 3.2

 

 

 

 
3.1.1 Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения комитет 2019-2024 годы 3.1 — 3.2

 

 

 

 
3.1.2 Проведение неплановых проверок на основании соответствующих поручений комитет 2019-2024 годы 3.1 — 3.2

 

 

  »


1.10. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» раздела VII Программы «Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения

целевого показателя

Значения целевого показателя по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
1.1 Доля Резервного фонда
городского поселения в объеме расходов бюджета городского поселения (%), не более
3 3 3 3 3 3
1.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее 105,5 106,0 106,5 106,5 106,5 106,5
2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1 Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ городского поселения, в общем объеме расходов бюджета городского поселения (%),              не менее 95 95 96 96 96 96
2.2 Наличие утвержденных расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ городского поселения, (да/нет) да да да да да да
2.3 Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта о бюджете городского поселения и годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения в
доступной для граждан форме, (да/нет)
да да да да да да
3. Задача 3. Повышение качества управления муниципальными
финансами
3.1 Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги I I 1 I I I

1.11. Изложить пункт 3 «Сроки реализации подпрограммы: 2019-2023 годы» раздела VII Программы в редакции:

«3 «Сроки реализации подпрограммы: 2019-2024 годы».

1.12. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» раздела VII Программы «Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год Источник финансирования  
Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципального района Бюджет

городского

поселения

внебюджетные средства Всего  
1 2 3 4 5 6 7  
2019 20,0 20,0  
2020 58,7 58,7  
2021 24,2 24,2  
2022 29,3 29,3  
2023 32,2 32,2  
2024       35,5   35,5 »
Всего: 199,9 199,9  

1.13. Изложить мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» раздела VII Программы в редакции:

 

 

 

 

«Мероприятия подпрограммы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского

поселения»

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок

реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) Источник финансирования Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

2019год 2020

год

2021

год

2022 год 2023

год

2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1 Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет городского поселения и оптимизация структуры муниципального долга городского поселения комитет 2019-2024 годы 1.1, 1.2
1.2 Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета городского поселения комитет 2019-2024 годы 1.2
1.3 Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения и переданного в аренду, проведенной с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества городского поселения Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района 2019-2024 годы 1.2
1.4 Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества городского поселения в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района 2019-2024 годы 1.2
2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1 Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету городского поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета городского поселения в структуре муниципальных программ комитет 2019-2024годы 2.1 — 2.3.
2.2 Утверждение расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ комитет 2019-2024 годы 2.1 — 2.3.
2.3 Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для  граждан форме комитет 2019-2024 годы 2.1 — 2.3.
2.4 Проведение оценки эффективности муниципальных программ Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района 2019-2024

годы

2.1.- 2.3.
3. Задача 3. Повышение качества управления муниципальными финансами
3.1 Автоматизация процесса формирования доходов и расходов бюджета городского поселения комитет 2019-2024 годы 3.1 Бюджет городского поселения 20,0 58,7 24,2 29,3 32,2 35,5
3.2 Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет 2019-2024 годы 3.1
3.3 Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами комитет 2019-2024 годы 3.1

 

 

 

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин

[1]определяется на основании рейтинга городских и сельских поселений по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом министерства финансов Новгородской области от 31.03.2011 №21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте министерства

[2] — тот же

[3] -определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым постановлением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта бюджета Шимского  городского поселения  на  очередной  финансовый  год и плановый период.